Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 73 del 24/01/2024 |
SERVIZIO/CANONE. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI DEI TRASPORTI NUM.V000001310 DEL 01.01.2024 IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL CANONE ANNO 2024.CIG ESENTE |
|
1.333,73€ |
Vedi contenuto
|
Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 73 del 24/01/2024
SERVIZIO/CANONE. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI DEI TRASPORTI NUM.V000001310 DEL 01.01.2024 IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL CANONE ANNO 2024.CIG ESENTE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.333,73€
Vedi contenuto
|
|
Area Di Staff Di Programmazione n. 8 del 24/01/2024 reg.gen. 60 del 13/02/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO A WILLCONSULTING S.R.L. DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL DANNO AL PATRIMONIO. CIG: |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Di Staff Di Programmazione n. 8 del 24/01/2024 reg.gen. 60 del 13/02/2024
AFFIDAMENTO INCARICO A WILLCONSULTING S.R.L. DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL DANNO AL PATRIMONIO. CIG:
Modalità di selezione prescelta: AFFIDAMENTO DIRETTO
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
Settore Servizi Trasversali n. 6 del 23/01/2024 reg.gen. 28 del 30/01/2024 |
SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA SOGGIORNO AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PROXIMA SRL DI ABBIATEGRASSO (MI) ANNO 2024 |
|
1.525,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Servizi Trasversali n. 6 del 23/01/2024 reg.gen. 28 del 30/01/2024
SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA SOGGIORNO AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PROXIMA SRL DI ABBIATEGRASSO (MI) ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.525,00€
Vedi contenuto
|
|
Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 72 del 24/01/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140000006 DEL 04.01.2024 PROT.N.1485 DEL 16.01.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI PER IL PRIMO SEMESTRE (GENNAIO - GIUGNO) 2023. |
|
14.823,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 72 del 24/01/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2024140000006 DEL 04.01.2024 PROT.N.1485 DEL 16.01.2024 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI PER IL PRIMO SEMESTRE (GENNAIO - GIUGNO) 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.823,00€
Vedi contenuto
|
|
Area Gestione Del Territorio 3 n. 5 del 22/01/2024 reg.gen. 25 del 30/01/2024 |
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DISSUASORI DI VELOCITA' E FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
3.513,60€ |
Vedi contenuto
|
Area Gestione Del Territorio 3 n. 5 del 22/01/2024 reg.gen. 25 del 30/01/2024
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DISSUASORI DI VELOCITA' E FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.513,60€
Vedi contenuto
|
|
Settore Servizi Trasversali n. 5 del 19/01/2024 reg.gen. 26 del 30/01/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE (TRIBOX) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI IMU E TASI - DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 |
|
5.692,52€ |
Vedi contenuto
|
Settore Servizi Trasversali n. 5 del 19/01/2024 reg.gen. 26 del 30/01/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE (TRIBOX) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI IMU E TASI - DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.692,52€
Vedi contenuto
|
|
Area Di Staff Di Controllo n. 2 del 18/01/2024 reg.gen. 18 del 30/01/2024 |
SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO ALLE VISURE CENTRO ELABORAZIONI DATI PER L'ANNO 2024. .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
1.966,27€ |
Vedi contenuto
|
Area Di Staff Di Controllo n. 2 del 18/01/2024 reg.gen. 18 del 30/01/2024
SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO ALLE VISURE CENTRO ELABORAZIONI DATI PER L'ANNO 2024. .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.966,27€
Vedi contenuto
|
|
Area Gestione Del Territorio 1 n. 1 del 17/01/2024 reg.gen. 4 del 18/01/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2024 |
|
1.319.585,40€ |
Vedi contenuto
|
Area Gestione Del Territorio 1 n. 1 del 17/01/2024 reg.gen. 4 del 18/01/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.319.585,40€
Vedi contenuto
|
|
Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 36 del 17/01/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000146 DEL 29.12.2023 PROT.N.545 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE GESTIONE VERBALI (OTT-NOV-DIC 2023) DEL CDS REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
|
5.956,28€ |
Vedi contenuto
|
Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 36 del 17/01/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000146 DEL 29.12.2023 PROT.N.545 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE GESTIONE VERBALI (OTT-NOV-DIC 2023) DEL CDS REDATTI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.956,28€
Vedi contenuto
|
|
Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 27 del 16/01/2024 |
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1177-2023-FE DEL 30.12.2023 PROT.N.573 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI DICEMBRE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA. |
|
3.355,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Di Staff Di Controllo reg.gen. 27 del 16/01/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1177-2023-FE DEL 30.12.2023 PROT.N.573 DEL 08.01.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI DICEMBRE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.355,00€
Vedi contenuto
|
|